Räumliche Planung
Haushaltsdiagramm
103.756,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
103.756,66 €
36,01%
-89.117,51 €
08 Aktivierte Eigenleistungen
08 Aktivierte Eigenleistungen
-89.117,51 €
30,93%
56.478,70 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
56.478,70 €
19,60%
16.423,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
16.423,21 €
5,70%
-10.070,38 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.070,38 €
3,50%
7.494,97 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.494,97 €
2,60%
-4.715,37 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.715,37 €
1,64%
70,38 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
70,38 €
0,02%
6,69 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6,69 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | -103.903,26 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 184.223,92 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 80.320,66 € |
21: Finanzergebnis | 6,69 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 80.327,35 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 80.327,35 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 80.327,35 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 54.359,77 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 134.687,12 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |