Räumliche Planung
Haushaltsdiagramm
315.156,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
315.156,50 €
57,23%
202.170,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
202.170,68 €
36,71%
23.507,88 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
23.507,88 €
4,27%
6.720,68 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.720,68 €
1,22%
-3.070,60 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.070,60 €
0,56%
70,60 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
70,60 €
0,01%
9,80 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
9,80 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | -3.070,60 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 547.626,34 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 544.555,74 € |
21: Finanzergebnis | 9,80 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 544.565,54 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 544.565,54 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 544.565,54 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 30.425,18 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 574.990,72 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |