Räumliche Planung
Haushaltsdiagramm
317.424,45 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
317.424,45 €
78,17%
58.170,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.170,68 €
14,33%
23.588,76 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
23.588,76 €
5,81%
6.720,68 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.720,68 €
1,66%
-70,64 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-70,64 €
0,02%
70,64 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
70,64 €
0,02%
8,05 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
8,05 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | -70,64 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 405.975,21 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 405.904,57 € |
21: Finanzergebnis | 8,05 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 405.912,62 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 405.912,62 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 405.912,62 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.044,37 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 412.956,99 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |