Räumliche Planung
Haushaltsdiagramm
312.302,23 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
312.302,23 €
65,48%
124.170,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
124.170,68 €
26,03%
23.629,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
23.629,08 €
4,95%
-10.070,60 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.070,60 €
2,11%
6.720,68 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.720,68 €
1,41%
70,60 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
70,60 €
0,01%
11,81 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
11,81 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | -10.070,60 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 466.893,27 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 456.822,67 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11,81 € |
21: Finanzergebnis | 11,81 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 456.834,48 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 456.834,48 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 456.834,48 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21.366,53 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 478.201,01 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |