Räumliche Planung
Haushaltsdiagramm
134.811,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
134.811,25 €
45,61%
89.760,71 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
89.760,71 €
30,37%
-46.615,82 €
08 Aktivierte Eigenleistungen
08 Aktivierte Eigenleistungen
-46.615,82 €
15,77%
20.073,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
20.073,34 €
6,79%
4.336,91 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.336,91 €
1,47%
-0,92 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-0,92 €
0,00%
0,92 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,92 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | -46.616,74 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | 248.983,13 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 202.366,39 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 202.366,39 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 202.366,39 € |
27: Globaler Minderaufwand | 0 € |
28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 202.366,39 € |
29: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21.925,12 € |
30: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 224.291,51 € |
35: Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | 0 € |